汉中市妇女联合会
2025年部门预算公开说明
目录
第一部分:部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分:部门预算收支情况说明
五、收支预算总体情况说明
六、财政拨款收支情况说明
七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算拨款收支情况说明
第三部分:其他重要事项说明
十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十二、政府采购情况说明
十三、绩效目标情况说明
十四、机关运行经费安排情况说明
第四部分:专业名词解释
第五部分:部门预算公开报表
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责
1.坚持正确的政治方向,团结引领全市广大妇女始终同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。
2.紧紧围绕市委和市政府的中心工作,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,对县妇联和基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为维护改革、发展和稳定的大局服务。
3.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神。推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
4.维护妇女儿童合法权益。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。开展有关妇女儿童问题的调查研究,参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。
5.做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童活动阵地建设,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.加强妇联组织自身建设。积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.承担市委、市政府交办的有关事项。
(二)机构设置
根据三定方案,市妇联设内设机构3个,分别为办公室、组织宣传部、维权发展部。下属正科级参公事业单位市政府妇女儿童工作委员会办公室(汉中市妇女儿童活动中心),属独立编制、未独立核算单位。
二、工作任务
(一)深化思想政治引领。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,对内深化“第一议题”学习,对外夯实“头条工程”载体,推动巾帼大宣讲、汉家妹子微宣讲常态化、接地气、走基层。深化“女性成长课堂”,探索项目化购买服务新模式,扩大覆盖面、增强影响力。策划开展系列群众性网络活动,建强巾帼网宣员网评员队伍,加强网络意识形态阵地管理。常态化开展先进典型培树、关爱礼遇、示范引领。紧抓北京世妇会召开30周年契机,结合实际开展主题宣传,讲好汉中发展变革、群众身边变化、当代巾帼故事、凝聚榜样力量,凝聚感党恩、听党话、跟党走的思想共识。
(二)助力巾帼建功圆梦。以“乡村振兴巾帼行动为总抓手”,引领妇女在助力三农发展中主动作为、共建共享。深入推进“巾帼美家行动”,实施“庭院+”工程,结合最美油菜花节开展“乡村振兴巾帼行动”暨“巾帼美家”推介活动,引领妇女发展庭院经济、绿色产业,助力乡村振兴。常态化开展“巾帼电商助农”等消费帮扶活动和妇女健康保险工作。积极搭建妇女创新创业平台,扶持手工、家政、电商等巾帼特色产业发展壮大,大力开展家政、手工等技能培训,深入推进“巾帼家政进社区”活动,多措并举促进妇女高质量就业创业。深化“科技创新巾帼行动”,促进女科技工作者交流合作,优化对女性科技工作者的服务。
⠼font face="仿宋_GB2312" >(三)做细巾帼维权关爱。深入开展“巾帼普法乡村行”活动,办好“汉家妹子微普法”栏目,围绕反家暴和儿童防性侵等重点,提高妇女儿童权益法律法规知晓率。规范“12338”维权服务中心建设,认真做好来电来信来访工作。严格落实维护妇女儿童权益工作联席会议制度,做好婚姻家庭矛盾纠纷预防化解,联动职能部门努力降低因婚姻家庭矛盾纠纷引发的“民转刑”案件发生率。实施好“特困妇女儿童紧急救助项目”“秦女子关爱妇儿行动”等关爱救助项目,持续开展“爱心妈妈”结对关爱困境儿童活动。发挥妇儿工委统筹协调作用,强化男女平等基本国策宣教,做好“两个规划”中期评估和儿童友好型城市建设相关工作。
(四)深化家庭文明建设。紧紧围绕“健全发挥家庭家教家风建设在基层治理中作用的机制”改革任务,持续巩固和提升“两美两德”品牌,升级拓展“家家幸福安康工程”。持续开展“最美家庭”等先进家庭典型培树宣传,常态化开展家庭家教家风巡讲、“婚育服务进万家”“新时代家庭观进高校”等活动,深入推进家庭文明建设。指导各县区家风家教主题街区建设,联动家教指导中心、家教工作室、“家风馆”阵地提质建设。推动“家长学校+禾苗课堂”关爱服务阵地建设,推动“天汉父母大讲堂(微课堂)”进村入户。举办“幸福联线 相约天汉”青年交友联谊活动,依托市妇女健康促进会,开展健康宣传、义诊活动,创新“医校结合”品牌项目,不断优化“一老一小”、婚恋交友等家庭服务供给。
(五)深化组织改革创新。坚持党建带妇建,持续擦亮“汉莲(联)花开”组织品牌,推进“三新”领域妇联组织有形有效覆盖,确保2025年底实现已建党组织的新经济组织妇联建设全覆盖。立足“促进妇联组织和女性社会组织双向协同”着力点,充分挖掘、联系运行规范、活跃度高的女性社会组织,开展项目化管理沙龙、项目执行质效评估、社会组织等级评价培训,帮助女性社会组织提升“造血”功能,推动妇联工作社会化、项目化、品牌化实施。实施“巾帼领头雁培训计划”,加强三八红旗手(妇联执委)工作室、女性社会组织引领服务,提升妇联执委、科级女干部、妇联干部履职能力。紧抓新一轮村(社区)“两委”换届契机,联动组织、民政部门提升女性参选参政比例,落实好全省指导性意见。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括市妇联本级 (机关)预算,纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
汉中市妇联本级(机关) |
无变动 |
四、人员情况说明
截止2024年底,本部门人员编制10人,其中行政编制9人、工勤编制1人;实有人员9人,其中行政8人,工勤1人。市妇儿工委办(汉中市妇女儿童活动中心)参公事业编5个,实有人员5人。单位管理的退休人员5人。
第二部分:部门预算收支情况说明
五、收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2025年预算收入260.69万元,其中一般公共预算拨款收入260.69万元。2025年预算收入较上年减少20.35万元,下降7.24%。主要原因是2025年人员减少1人,同时减少会议费预算。本部门2025年预算支出260.69万元,其中一般公共预算拨款支出260.69万元。2025年预算支出较上年减少20.35万元,下降7.24%。主要原因是2025年人员减少1人,同时减少会议费预算。
六、财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入260.69万元,其中一般公共预算收入260.69万元,较上年减少20.35万元,下降7.24%。主要原因是2025年人员减少1人,同时减少会议费预算。本部门当年财政拨款支出260.69万元,其中一般公共预算拨款支出260.69万元,较上年减少20.35万元,下降7.24%。主要原因是2025年人员减少1人,同时减少会议费预算。
七、一般公共预算拨款支出明细情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出260.69万元,较上年减少20.35万元,下降7.24%。主要原因是2025年人员减少1人,同时减少会议费预算。
(二)支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出260.69万元,其中:
(1)行政运行(2012901)支出177.4万元,(去年172.93万元),较上年增加4.47万元,增长2.58%。主要原因是人员调资,导致人员经费增加。
(2)一般行政管理事务(2012902)支出16万元,较上年减少30万元,下降65.22%,原因是2024年召开汉中市第五次妇代会,2025年减少了会议费预算。
(3)工会事务(2080501)支出2.4万元,较上年增加2.4万元,原因是2025年单独预算工会事务科目。
(4)行政单位离退休(2080501)支出0.62万元,较上年减少0.14万元,下降19.08%;主要原因是减少1人独生子女费。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 24.33万元,较上年增加1.09万元,增长4.69%。主要原因是2025年养老保险缴费基数增加,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。
(6)机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出12.17万元,较上年增加0.55万元,增长4.73%。主要原因是2025年机关事业单位职业年金缴费基数增加,导致机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。
(7)行政单位医疗(2101101)支出8.12万元,较上年增加0.44万元,增长5.73%,原因是2025年行政单位医疗缴费基数增加,导致行政单位医疗支出预算增加。
(8)住房公积金(2210201)支出19.65,较上年增加0.82万元,增长4.35%。原因是2025年住房公积金缴费基数增加,导致住房公积金支出预算增加。
(三)支出按经济科目分类的明细情况
1.本部门当年一般公共预算支出260.69万元,其中:
工资福利支出(301)236.58万元,较上年增加9.79万元,增长4.32%。原因是增加了人员调资;
商品和服务支出(302)23.5万元,较上年减少30万元,下降56.07%,原因是减少了会议费预算;
对个人和家庭的补助支出(303)0.611万元,较上年减少0.139万元,下降18.53%,原因是减少1人独生子女费。
2.本部门当年一般公共预算支出260.69万元,其中:机关工资福利支出(501)236.58万元,较上年增加9.79万元,增长4.32%。原因是增加了人员调资;
机关商品和服务支出(502)23.5万元,较上年减少30万元,下降56.07%,原因是2024年召开汉中市第五次妇代会,2025年减少了会议费预算;
机关对个人和家庭的补助支出(509)0.611万元,较上年(0.75)减少0.139万元,下降18.53%,原因是减少1人独生子女费。
八、政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支。
第三部分:其他重要事项说明
十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0.3万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0.5万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元。
本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元,较上年减少27万元,下降90%,减少的主要原因是2024年召开汉中市第五次妇代会,2025年减少了会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化。
会议费培训费明细
单位:万元
序号 |
会议/培训名称 |
时间 |
人数 |
金额 |
备注 |
1 |
市妇联五届三次执委会 |
2025年3月4日 |
80人 |
1万元 |
|
2 |
“三新”领域妇联组织建设现场会 |
2025年7月 |
100人 |
2万元 |
|
十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
十二、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。
十三、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款281.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十四、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排7.5万元,较上年(7.5万元)无变化。
第四部分:专业名词解释
1.机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
3.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
4.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家 庭补助方面的支出,本表中主要指用于开展女性人才等各类群体走访慰问的支出。
5.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分:部门预算公开报表
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