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汉中市妇女联合会2025年度部门预算公开
2025-03-21 16:32
来源: 市妇联办公室
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汉中市妇女联合会

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分:部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分:其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分:专业名词解释

第五部分:部门预算公开报表

第一部分:部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.坚持正确的政治方向,团结引领全市广大妇女始终同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2.紧紧围绕市委和市政府的中心工作,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,对县妇联和基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神。推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

4.维护妇女儿童合法权益。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。开展有关妇女儿童问题的调查研究,参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5.做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童活动阵地建设,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.加强妇联组织自身建设。积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.承担市委、市政府交办的有关事项。

(二)机构设置

根据三定方案,市妇联设内设机构3个,分别为办公室、组织宣传部、维权发展部。下属正科级参公事业单位市政府妇女儿童工作委员会办公室(汉中市妇女儿童活动中心),属独立编制、未独立核算单位。

二、工作任务

(一)深化思想政治引领。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,对内深化第一议题学习,对外夯实头条工程载体,推动巾帼大宣讲、汉家妹子微宣讲常态化、接地气、走基层。深化女性成长课堂,探索项目化购买服务新模式,扩大覆盖面、增强影响力。策划开展系列群众性网络活动,建强巾帼网宣员网评员队伍,加强网络意识形态阵地管理。常态化开展先进典型培树、关爱礼遇、示范引领。紧抓北京世妇会召开30周年契机,结合实际开展主题宣传,讲好汉中发展变革、群众身边变化、当代巾帼故事、凝聚榜样力量,凝聚感党恩、听党话、跟党走的思想共识。

(二)助力巾帼建功圆梦。以乡村振兴巾帼行动为总抓手,引领妇女在助力三农发展中主动作为、共建共享。深入推进巾帼美家行动,实施庭院+”工程,结合最美油菜花节开展乡村振兴巾帼行动巾帼美家推介活动,引领妇女发展庭院经济、绿色产业,助力乡村振兴。常态化开展巾帼电商助农等消费帮扶活动和妇女健康保险工作。积极搭建妇女创新创业平台,扶持手工、家政、电商等巾帼特色产业发展壮大,大力开展家政、手工等技能培训,深入推进巾帼家政进社区活动,多措并举促进妇女高质量就业创业。深化科技创新巾帼行动,促进女科技工作者交流合作,优化对女性科技工作者的服务。

⠼font face="仿宋_GB2312" >(三)做细巾帼维权关爱。深入开展巾帼普法乡村行活动,办好汉家妹子微普法栏目,围绕反家暴和儿童防性侵等重点,提高妇女儿童权益法律法规知晓率。规范“12338”维权服务中心建设,认真做好来电来信来访工作。严格落实维护妇女儿童权益工作联席会议制度,做好婚姻家庭矛盾纠纷预防化解,联动职能部门努力降低因婚姻家庭矛盾纠纷引发的民转刑案件发生率。实施好特困妇女儿童紧急救助项目”“秦女子关爱妇儿行动等关爱救助项目,持续开展爱心妈妈结对关爱困境儿童活动。发挥妇儿工委统筹协调作用,强化男女平等基本国策宣教,做好两个规划中期评估和儿童友好型城市建设相关工作。

(四)深化家庭文明建设。紧紧围绕健全发挥家庭家教家风建设在基层治理中作用的机制改革任务,持续巩固和提升两美两德品牌,升级拓展家家幸福安康工程。持续开展最美家庭等先进家庭典型培树宣传,常态化开展家庭家教家风巡讲、婚育服务进万家”“新时代家庭观进高校等活动,深入推进家庭文明建设。指导各县区家风家教主题街区建设,联动家教指导中心、家教工作室、家风馆阵地提质建设。推动家长学校+禾苗课堂关爱服务阵地建设,推动天汉父母大讲堂(微课堂)进村入户。举办幸福联线 相约天汉青年交友联谊活动,依托市妇女健康促进会,开展健康宣传、义诊活动,创新医校结合品牌项目,不断优化一老一小、婚恋交友等家庭服务供给。

(五)深化组织改革创新。坚持党建带妇建,持续擦亮汉莲(联)花开组织品牌,推进三新领域妇联组织有形有效覆盖,确保2025年底实现已建党组织的新经济组织妇联建设全覆盖。立足促进妇联组织和女性社会组织双向协同着力点,充分挖掘、联系运行规范、活跃度高的女性社会组织,开展项目化管理沙龙、项目执行质效评估、社会组织等级评价培训,帮助女性社会组织提升造血功能,推动妇联工作社会化、项目化、品牌化实施。实施巾帼领头雁培训计划,加强三八红旗手(妇联执委)工作室、女性社会组织引领服务,提升妇联执委、科级女干部、妇联干部履职能力。紧抓新一轮村(社区)两委换届契机,联动组织、民政部门提升女性参选参政比例,落实好全省指导性意见。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括市妇联本级 (机关)预算,纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号

单位名称

拟变动情况

1

汉中市妇联本级(机关)

无变动

四、人员情况说明

截止2024年底,本部门人员编制10人,其中行政编制9人、工勤编制1人;实有人员9人,其中行政8人,工勤1人。市妇儿工委办(汉中市妇女儿童活动中心)参公事业编5个,实有人员5人。单位管理的退休人员5人。

第二部分:部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2025年预算收入260.69万元,其中一般公共预算拨款收入260.69万元。2025年预算收入较上年减少20.35万元,下降7.24%。主要原因是2025年人员减少1人,同时减少会议费预算。本部门2025年预算支出260.69万元,其中一般公共预算拨款支出260.69万元。2025年预算支出较上年减少20.35万元,下降7.24%。主要原因是2025年人员减少1人,同时减少会议费预算。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入260.69万元,其中一般公共预算收入260.69万元,较上年减少20.35万元,下降7.24%。主要原因是2025年人员减少1人,同时减少会议费预算。本部门当年财政拨款支出260.69万元,其中一般公共预算拨款支出260.69万元,较上年减少20.35万元,下降7.24%。主要原因是2025年人员减少1人,同时减少会议费预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出260.69万元,较上年减少20.35万元,下降7.24%。主要原因是2025年人员减少1人,同时减少会议费预算。

(二)支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出260.69万元,其中:

(1)行政运行(2012901)支出177.4万元,(去年172.93万元),较上年增加4.47万元,增长2.58%。主要原因是人员调资,导致人员经费增加。

(2)一般行政管理事务(2012902)支出16万元,较上年减少30万元,下降65.22%,原因是2024年召开汉中市第五次妇代会,2025年减少了会议费预算。

(3)工会事务(2080501)支出2.4万元,较上年增加2.4万元,原因是2025年单独预算工会事务科目。

(4)行政单位离退休(2080501)支出0.62万元,较上年减少0.14万元,下降19.08%;主要原因是减少1人独生子女费。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 24.33万元,较上年增加1.09万元,增长4.69%。主要原因是2025年养老保险缴费基数增加,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

(6)机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出12.17万元,较上年增加0.55万元,增长4.73%。主要原因是2025年机关事业单位职业年金缴费基数增加,导致机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

(7)行政单位医疗(2101101)支出8.12万元,较上年增加0.44万元,增长5.73%,原因是2025年行政单位医疗缴费基数增加,导致行政单位医疗支出预算增加。

(8)住房公积金(2210201)支出19.65,较上年增加0.82万元,增长4.35%。原因是2025年住房公积金缴费基数增加,导致住房公积金支出预算增加

(三)支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出260.69万元,其中:

工资福利支出(301236.58万元,较上年增加9.79万元,增长4.32%原因是增加了人员调资

商品和服务支出(302)23.5万元,较上年减少30万元,下降56.07%,原因是减少了会议费预算

对个人和家庭的补助支出(303)0.611万元,较上年减少0.139万元,下降18.53%,原因是减少1人独生子女费

2.本部门当年一般公共预算支出260.69万元,其中:机关工资福利支出(501)236.58万元,较上年增加9.79万元,增长4.32%原因是增加了人员调资

机关商品和服务支出(502)23.5万元,较上年减少30万元,下降56.07%,原因是2024年召开汉中市第五次妇代会,2025年减少了会议费预算

机关对个人和家庭的补助支出5090.611万元,较上年0.75减少0.139万元,下降18.53%,原因是减少1人独生子女费

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分:其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0.3万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0.5万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元,较上年减少27万元,下降90%,减少的主要原因是2024年召开汉中市第五次妇代会,2025年减少了会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元较上年无变化

会议费培训费明细

单位:万元

序号

会议/培训名称

时间

人数

金额

备注

1

市妇联五届三次执委会

202534

80

1万元

2

“三新”领域妇联组织建设现场会

20257

100

2万元

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款281.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.5万元,较上年(7.5万元)无变化

第四部分:专业名词解释

1.机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家 庭补助方面的支出,本表中主要指用于开展女性人才等各类群体走访慰问的支出。

5.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分:部门预算公开报表

附件3:2025年部门(单位)预算公开报表



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